Informations financières, le 11 juillet 2006
Exercice 2005
Chiffre d'affaires +38%
Résultat net +12%
A données et périmètre constants
| 31.03.2006 | 31.03.2005 | Variation | 31.03.2005 |
En milliers d'euros | Normes IFRS | Normes IFRS | 2005 / 2004 | Normes PCG CRC 99.02 |
Chiffre d'affaires consolidé net | 30 003 | 21 702 | +38,25% | 25 076 |
Dont export | 27 458 | 18 156 | +51,23% | 21 246 |
Résultat opérationnel courant | 2 733 | 1 845 | +48,13% | 2 115 |
Résultat opérationnel | 2 667 | 1 756 | +51,88% | 1 393 |
Marge opérationnelle | 8,88% | 8,09% | | 7,84% |
Coût de l'endettement financier net | -551 | -421 | ns | -722 |
Résultat net avant résultat des activités arrêtées | 1 112 | 1 276 | -12,85% | 932 |
Résultat net | 1 006 | 901 | +11,65% | 932 |
Marge nette | 3,35% | 4,15% | | 3,72% |
Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2005 (avril 2005 - mars 2006) s'élève à 30 millions d'euros, en progression de 38% sur l'exercice 2004 à données et périmètre constants. L'activité a été réalisée à 90% à l'export, dont les ¾ aux Etats-Unis, marché à fort potentiel de croissance.
Le résultat net s'élève à 1 million d'euros, en progression de 12%. Il intègre la cession en avril 2005 du réseau en propre de boutiques françaises, des boutiques d'Arizona et de Floride et la fermeture de la boutique de Californie.
Les fonds propres du groupe atteignent 7,6 millions d'euros contre 5,9 au 31 mars 2005, soit une multiplication par près de 20 en 10 ans. Les emprunts et dettes financières nets s'élèvent quant à eux à 7,5 millions d'euros et traduisent un gearing de 0,98 au 31 mars 2006. Ce ratio a été amélioré depuis par l'exercice de BSA, qui porte aujourd'hui les fonds propres à 9 millions d'euros.
Perspectives
L'extension de la licence COLT et la conclusion de la licence SCHMEISSER (21ème licence exclusive) permettent à CYBERGUN de confirmer sa position de leader mondial. Le lancement d'une gamme COLT aux USA devrait avoir un impact significatif sur l'activité de l'exercice en cours.
Le portefeuille de commandes actuel, ainsi que les projets en cours de la filiale SOFTAIR USA, permettent d'envisager une progression très forte de l'activité pour le nouvel exercice, grâce à l'augmentation du nombre de points de ventes dans les ‘chain stores' (5 000 contre 2 600 un an plus tôt). Au budget 2006, la croissance du chiffre d'affaires aux USA est de 40%. Les moyens financiers de ce développement sont déjà prévus et leur mise en place sur le nouvel exercice se fera en fonction des besoins effectifs.
La rentabilité sera une priorité pour le groupe en 2006, l'ambition étant de retrouver d'ici 2009 un taux de marge brute conforme à celui connu dans le passé, en jouant sur plusieurs facteurs : la diversification du sourcing (Chine), les économies d'échelles et le maintien d'une gestion rigoureuse des moyens mis en oeuvre.
Leader mondial de la réplique d'armes factices sous licence
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