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28 / 03 / 2008
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| COMMUNIQUE DE PRESSe|
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Résultats 2007
Amélioration du résultat opérationnel courant
Diminution de l'endettement net
Le chiffre d'affaires 2007 est en hausse de 6,4% à 1591,4 millions d'Euros, contre 1495,4 millions d'euros en 2006.
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| en mE |31.12.2006| S1 2007 | S2 2007 |31.12.2007|
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|Chiffre d'affaires | 1495,4| 789.5| 801,9| 1 591,4|
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|Résultat opérationnel courant En % du chiffre d'affaires| 76,0 5,1%|38,7 4,9%|60,7 7,6%| 99,4 6,2%|
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|Résultat opérationnel non récurrent | (14,7)| (1,7)| (13,2)| (14,9)|
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|Amortissement des écarts d'acquisition | (15,9)| (12,5)| (1,4)| (13,9)|
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|Résultat opérationnel En % du chiffre d'affaires | 45,4 3,0%|24,4 3,1%|46,2 5,8%| 70,6 4,4%|
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|Coût de l'endettement financier net | (23,1)| (13)| (16,0)| (29,0)|
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|Autres produits & charges financiers | (3,0)| (1,1)| (1,1)| (2,2)|
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|Charges d'impôts | (15,8)| (15)| (3,0)| (18,0)|
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|Résultat net | 3,7| (4,7)| 26,2| 21,5|
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|Intérêts minoritaires | (0,1)| 0,2| (0,1)| 0,1|
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|Résultat net groupe | 3,8| (4,5)| 26,1| 21,6|
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Le résultat opérationnel courant 2007 s'établit à 99,4 millions d'euros contre 76 millions d'euros en 2006 (6,2% de marge opérationnelle courante sur 2007). La marge opérationnelle courante est en hausse d'un semestre à l'autre puisqu'elle s'établit à 7,6% au second semestre 2007 contre 4,9% au 1er semestre 2007.
Le résultat opérationnel 2007 s'établit à 70,6 millions d'euros (45,4 millions en 2006) après prise en compte d'un résultat opérationnel non récurrent négatif de 14,9 millions d'euros et d'une dépréciation des écarts d'acquisition de 13,9 millions d'euros.
Le résultat financier (-29,0 millions d'Euros) est en ligne avec la dette du Groupe.
Le résultat net du Groupe ressort à 21,6 millions d'euros en 2007 contre 3,8 millions d'euros en 2006.
La dette nette du groupe s'établit en norme IFRS à 359,5 millions d'euros au 31 décembre 2007 contre 379,9 millions d'euros au 31 décembre 2006. La baisse de la dette nette du groupe de 77,7mE au cours du 2nd semestre 2007 est le résultat d'une importante génération de cash flow . Ce résultat est à imputer à la hausse de la marge d'exploitation du groupe et à la réduction des délais de paiement clients qui s'établissent au 31 décembre 2007 à 90 jours.
Plan de réduction des coûts
Les premiers effets de la mise sous contrôle des coûts indirects se sont traduits par une baisse de 1,2 point en 2007 du taux de coûts indirects, qui représente au 31 décembre 2007 26,3% du chiffre d'affaires du groupe.
Refinancement
Les objectifs du plan de refinancement sont :
- d'assurer le refinancement de l'OCEANE 2009 arrivant à échéance le 1er janvier 2009
- de se donner des marges de manoeuvre pour effectuer des acquisitions ciblées, une fois que le bilan du groupe le permettra
Pour cela le groupe travaille sur différents scénarii, sans en écarter aucun (appel au marché, crédit bancaire...)
Altran est en discussion avec le pool bancaire historique et une nouvelle banque pour déterminer les conditions de la mise en place éventuelle de nouveaux crédits à moyen terme avec réaménagement des lignes bancaires actuelles.
Perspectives
Altran a pour ambition de maintenir un rythme de croissance comparable à celui du marché malgré les incertitudes macroéconomiques. Le début d'année confirme le prolongement des tendances de la fin d'année 2007.
Le groupe poursuivra en 2008 les efforts de réduction de ses coûts indirects et souhaite tendre à moyen terme vers un niveau d'environ 20% du chiffre d'affaires.
Altran s'attachera particulièrement à maintenir le niveau de ses créances clients autour du niveau actuel.
Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2008 sera publié le 28 avril 2008.
Pour plus d'information
Numéro vert Actionnaire : 0 800 123 133
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The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2008/134490_88_C2XJ_Altran-resultats-2007.doc