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Comptes annuels 2008
Année 2008
Chiffre d'affaires consolidé : 205,7 ME
Croissance organique : 13,4 % (1)
Croissance consolidée : 14,9 %
Résultat opérationnel courant : 18,0 %
Dividendes : +13,21 %
Année 2009
Croissance organique : 5 à 10 % (1)
Rentabilité opérationnelle courante > à 16 %
(1) à taux de change constant et périmètre constant
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| ME | | |
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| | 2008| 2009|
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| Chiffre d'affaires consolidé | 205,7| 179,0|
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| Résultat opérationnel courant| 37,0| 29,3|
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| Résultat opérationnel | 33,7| 29,2|
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| Résultat net | 21,3| 18,9|
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| Résultat net part du groupe | 21,0| 18,5|
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I ANALYSE
a. Exploitation
- Le résultat opérationnel courant est de 18,0 %, supérieur de 1,5 point au budget initial.
- Des coûts exceptionnels ont été passés entre le résultat opérationnel et le résultat opérationnel courant qui concernent principalement :
- l'amortissement de 100 % des R&D immobilisées,
- une provision de loyers correspondant à des locaux non utilisés jusqu'à leur terme.
- L'exposition aux autres monnaies que l'Euro est de 70 %. L'exposition à la Livre Sterling est de 51,5 %, incluant la partie de chiffre d'affaires exportée depuis le Royaume-Uni en £.
La croissance du chiffre d'affaires est de 14,9 %. Consolidée en £, cette croissance est de 33,5 %.
- En 2008, une seule acquisition a été réalisée au 31 mars 2008 : Graham Technology (renommée " Sword Ciboodle "). Tous les plans de développement de nos acquisitions 2007 et 2008 ont été réussis.
b. Situation financière solide
Les fonds propres se montent à 124,5 ME, la dette nette financière à 86,4 ME, et la ligne de crédit long terme confirmée complémentaire est de 38 ME.
Cette situation financière solide permet d'assurer une politique de distribution de dividendes de 0,60 E par action, en progression de 13,21 %, représentant un rendement de 5,5 % par rapport au cours moyen de Février.
II PERSPECTIVES 2009
- Nous avions déjà anticipé une crise économique et donc déjà sécurisé notre business et mis en place des vecteurs de flexibilité (ex : plus de 300 freelances et consultants sous-traitants).
- Nos prévisions sont réalisées sur l'hypothèse d'une récession du marché IT de 5 % en 2009 par rapport à 2008.
- Etant donné la taille de nos contrats, la récurrence de notre business model, nous estimons notre croissance organique 2009, à taux de change et périmètre constants, entre 5 et 10 %.
- Aucune économie ne sera réalisée sur la R&D de notre division " produits " (18 % du chiffre d'affaires), laquelle n'est pas immobilisée.
- Afin de permettre la migration d'une partie de notre chiffre d'affaires " services " vers une activité " produits ", un plan exceptionnel de R&D est initialisé en 2009 pour un budget de 1,8 ME sur deux ans. Cette R&D sera immobilisée.
- La rentabilité opérationnelle courante 2009 sera supérieure à 16 %.
Relations investisseurs
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[email protected]Relations presse
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2 018 collaborateurs au 31/12/2008
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Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires
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